2月24日,索普集團(tuán)下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,在職責(zé)范圍、工作內(nèi)容、人員要求等方面作出了明確規(guī)定,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和客觀性,為促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展提供制度保障。
該制度明確,開(kāi)展合同審計(jì)、招投標(biāo)監(jiān)管、工程審計(jì)和價(jià)格審計(jì)是內(nèi)審工作的重要內(nèi)容。通過(guò)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提醒、督促相關(guān)部門(mén)解決存在的問(wèn)題,充分發(fā)揮審計(jì)工作的前瞻性作用,加強(qiáng)事前事中監(jiān)督,有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)范內(nèi)部管理。
該制度要求,突出審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn),對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)狀況、各單位目標(biāo)績(jī)效考核、負(fù)責(zé)人離任等進(jìn)行全覆蓋審計(jì),并鼓勵(lì)開(kāi)展針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
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