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生產設備三大操作規程印刷 招標
作者:江蘇索普化工股份有限公司  發布時間:2023-01-11 預覽量:445

索普股份生產設備三大操作規程印刷

招標文件

索普股份對生產設備的三大操作規程內容進行印刷,采用邀請招標的方式選定供應商,特邀請貴單位參與投標。

     一、招標概況:

(一)標的物名稱:生產設備的三大操作規程內容進行印刷;

(二)交貨時間: 2023年2月10日前 ;

(二)交貨地點:索普股份綜合管理部

    (三)投標截止時間2023年117 14  時(北京時間);

(四)開標時間202311714時(北京時間);

(五)開標地點:江蘇索普(集團)有限公司招標中心;

    二、招標內容:

    (一)標的物內容    

   生產設備的三大操作規程內容進行印刷(具體見附件)。                           

(二)技術要求

1.2023年2月10日前完成生產設備三大操作規程內容的印刷。

2. 封面:250g荷蘭白卡紙、內頁:80g雙膠紙

3.此項工作僅作為招標方內部管理資料,投標方不得將相關資料和信息告知除招標方以外的單位(包括政府部門)。

    三、投標人資質與要求:

(一)投標人必須具備中華人民共和國境內生產或經營應具備的合法資質。

(二)其他資質要求:具備安全評價相關資質。投標人須提供公司營業執照復印件、資質等級證書復印件、投標授權人證明、業績證明、信用證明(提供企業信用信息系統的查詢結果截圖并蓋章)。

(四)不接受被列入失信被執行人、重大違法案件當事人投標。

(五)投標人注冊資金應不低于人民幣50萬元。

(六)投標人所供產品引起的知識產權方面的糾紛,由投標人承擔一切后果,招標人不承擔任何責任。

(七)投標人須具有相關業績要求。

四、投標:

(一)報價方式:報價為含增值稅送到價。如國家稅率調整,按合同含稅價格/(1+合同約定稅率)*(1+國家規定的新稅率)調整合同價格開具發票;

(二)付款方式:全部制作完成,驗收合格后開具增值稅專用發票,票到一個月后付款,付款方式為承兌。如有異議,請在投標文件中注明,評標時作為參考。

(三)本項目投標通過線下方式進行:

采用線下投標應將報價書及相關資料以標袋形式送達,標袋外包裝必須用“封條”密封,封條“格式自定”,另需加蓋公章、法人章,填寫密封日期;在標袋封面上需注明“投標項目名稱,投標方名稱、地址、聯系人、聯系電話”等;并要求在投標截止日之前送達,逾期將作為作廢標處理。

(四)與本投標有關的一切往來通訊請密封寄:

公司:江蘇索普化工股份有限公司綜合管理部

地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號

郵編:212006

收件人:王惠媛 聯系電話:18252939699

(五)凡對招標文件條款有疑義的,請在開標前按以下方式聯系:

聯系單位:江蘇索普化工股份有限公司綜合管理部

地址:江蘇省鎮江市京口區求索路101號,郵編:212006

招標業務聯系人:王惠媛    電話:18252939699

招標部門負責人:郭佳      電話:13405581160 

五、開標、評標、流標及廢標:

(一)開標

本項目由招標人組織評標小組負責開標工作,對各投標人報價進行評標,確定最終中標人。

1、請各投標人保持通訊暢通,便于評標小組在開標現場電話聯系

2、評標小組不得泄漏各投標人的報價。 

(二)評標

1在能夠滿足招標人技術要求及供貨期要求的投標人中選擇總價最低的一家投標人作為中標候選人。

(三)流標

招標人如發現招標過程中有串標、陪標等擾亂招標人經營秩序的惡劣情況,經招標人評標小組評定可作流標處理,并可將相關投標方列入供應商負面清單,一年內不再接受參與投標工作。

(四)廢標

凡投標人不具備招標人明確要求資質的,或投標文件填寫不完整、報價有空項的,或不符合技術要求條款的,或未到招標方現場進行實地勘察核算工作量的,或者存在其他不符合招標人有關要求的問題,經招標人評標小組評定,可作廢標處理。

六、其他注意事項:  

(一)中標人中標以后應嚴格按照標書約定與招標方簽定供需合同,并按合同約定做好服務工作。對中標人所有違背標書及合同約定的行為,招標人均可持續保留與中標方中止合作的一切權利。 

(二)如因投標人不能正常履約,對招標人生產經營活動造成影響的,招標人將依法追究投標方法律責任。

(三)投標人在中標后無正當理由不與招標人簽訂合同的,將承擔違約責任,列入招標人供應商負面清單。

(四)投標人應詳細閱讀本招標書,參與報價投標即視為對本招標書所列之條款均表示接受。

(五)招標人對違反約定的投標人或中標人將按《江蘇索普化工股份有限公司供應商負面清單管理規定》對投標人進行管理考核(詳見附件)。

(六)本次招標解釋權歸江蘇索普化工股份有限公司綜合管理部所有。

附見:標的物內容

江蘇索普化工股份有限公司(六大分廠)設備三大規程清單

序號

部門

規程名稱

印刷份數(本)

(約)頁數/本

單價(元)

小計(元)

備注

1

醋酸廠

醋酸一期設備操作規程

100

36



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

醋酸二期設備操作規程

100

33



3

醋酸三期設備操作規程

100

33



4

醋酸乙酯設備操作規程

85

26



5

醋酸乙酯三期設備操作規程

85

23



6

醋酸桶裝碼頭設備操作規程

26

12



7

醋酸一、二期設備維護保養規程

40

27



8

醋酸三期設備維護保養規程

40

22



9

醋酸乙酯設備維護保養規程

55

11



10

醋酸廠設備檢修規程

95

20



1

動力廠

動力廠設備維護保養規程(封面+封底)

31

/



只印刷封面+封底

1

氣化廠

氣化廠煤制氣設備操作規程

30

120



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

氣化廠煤制氣設備檢修規程

30

40



3

氣化廠煤制氣設備維護保養規程

30

26



1

甲醇廠

甲醇廠CO技術提升裝置設備操作規程

18

16



2

甲醇廠變換裝置設備操作規程

18

18



3

甲醇廠低溫甲醇洗裝置設備操作規程

18

52



4

甲醇廠合成精餾裝置設備操作規程

18

38



5

甲醇廠硫回收裝置設備操作規程

18

22



6

甲醇廠壓縮裝置設備操作規程

18

63



7

甲醇廠設備檢修規程

18

38



8

甲醇廠設備維護保養規程

18

45



1

電儀廠

電儀廠(儀表)設備檢修規程

20

30



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

電儀廠(儀表)設備維護保養規程

20

40



1

ADC

ADC設備操作規程

11

41



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

ADC設備維護保養規程

11

78



3

ADC設備檢修規程

11

86



1

硫酸

設備操作規程

10

44



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

設備檢修規程

10

47



3

設備維護保養規程

10

51



1

醋酸碳回收

醋酸廠碳回收設備操作規程

25

15



含封面、更改控制頁、目錄、正文

2

醋酸廠碳回收設備維護保養規程

25

20



3

醋酸廠碳回收崗位設備檢修規程

25

9



4

醋酸廠尾氣回收設備操作規程

25

12



5

醋酸廠尾氣回收崗位設備檢修規程

25

18



6

醋酸廠尾氣回收設備維護保養規程

25

19



合計




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報價函

江蘇索普化工股份有限公司:

(投標單位全稱)授權(全權代表姓名)(職務、職稱)為全權代表,參加貴方組織的招標有關活動,并對該項目進行投標。

1、投標項目的總投標價(含稅)為-            (大寫):             元人民幣;稅率       %,如有分項報價,請另附分項報價清單;

序號

項目

報價(含稅價)

稅率

1

生產設備的三大操作規程印刷



總價



2、交貨時間:              

3、我方承諾遵守招標文件中的全部規定;

4、我方承諾中標后雙方簽訂合同,并承擔合同規定的責任義務;

5、我方已詳細審查全部招標文件,包括招標文件的補充文件(如有)。我方完全理解并同意放棄對這方面有不明及誤解的權力,同時完全接受招標文件所有條款。如果招標文件有相互矛盾之處,我方同意按招標方的解釋處理;

6、愿意向貴方提供任何與該項投標有關的數據、情況和技術資料,完全理解貴方不一定接受最低價的報價或收到的任何報價。

7、對標書的不接受項:              

全權代表(簽字):

聯系電話:

投標單位(蓋章):

日期:

附件:

江蘇索普化工股份公司

供應商負面清單管理規定

一、供應商的選擇

凡按國家標準及相關準則或規定組織生產銷售的原輔材料、備品備件、勞保用品等物資供應商以及運輸服務商,只要資質證照齊全且滿足我司招標要求,均視為我司合格供應商,參與我司組織的招投標、比價采購等商務活動。

二、供應商負面清單確定流程

(一)責任部門職責分工

使用部門:提供技術參數或提出服務要求,負責對采購物資或服務的質量進行驗收。

管理部門:監管使用過程,負責對標的物樣品或試供原料的質量進行檢驗,判定其是否符合公司所需的技術要求。

采購部門:通過線上或線下途徑不斷開發有能力滿足公司所需物資或服務的供應商。對目標供應商所提供的材料完整性、交貨期、價格等維度作為篩選的依據進行資格初審。負責供應商的資料收集與檔案的建立。

監管部門:負責對采購流程的合規性進行監督。

(二)供應商負面清單確定流程

三、供應商的積分管理規定

(一)供應商積分考核

合作供應商初始積分為40分,從供應商的供貨質量、交貨周期、售后服務、資質信譽四個方面進行考核,每項10分。使用部門、管理部門、采購部門均可書面提出考核建議。供應保障部組織相關參與評標部門根據本規定對供應商進行考核并建立供應商考核情況登記表,根據扣分情況分為繼續合作、限制合作及列入負面清單供應商。考核記分周期為一年,自被考核當日起計滿一年后,考核分自動清零。

1.繼續合作供應商

考核扣分介于0-7分之間的,為可繼續合作的供應商。

2.限制合作供應商

考核扣分介于8-16分之間的,為限制合作供應商。原輔材料采購三個月內不向該供應商發標書或詢價書,備品備件采購六個月內不接受該供應商投標或報價。

3.列入負面清單供應商

考核扣分高于16分或單項扣10分的,列入負面清單供應商,停止繼續合作。

(二)供應商考核方法

1.原輔材料供應商考核方法

1.1質量方面

(1)所供產品出現質量問題,及時調換,未影響生產的,單次扣1-3分;影響生產的,視嚴重程度單次扣5-10分。

(2)所供產品存在質量問題,未能及時更換,視嚴重程度單次扣5-10分。

(3)所供產品質量問題導致產品質量缺陷,視嚴重程度單次扣5-10分。

1.2交貨方面

(1)交貨時無質檢報告或合格證等必要資料的,單次扣2分。

(2)交貨時未按規定包裝的,單次扣1分。

(3)不能按照合同約定交貨,除了按合同條款進行相應處罰外,未造成影響的,單次扣2分;造成影響的,視嚴重程度單次扣3-10分。

(4)交貨過程中串通作假,視嚴重程度單次扣5-10分。

1.3售后方面

(1)對我公司的售后服務要求不能及時響應,單次扣2分。

(2)售后人員不能及時解決問題,單次扣3分。

(3)在質保期之內,拒絕提供免費售后服務,單次扣5分。

1.4資信方面

(1)中標之后拒絕簽訂合同或拒絕履行合同,視影響生產程度嚴重的單次扣3-10分。

(2)交貨后不能及時開具發票并送交至業務員,單次扣1分。

(3)未按合同明細開票,弄虛作假,視嚴重程度單次扣5-10分。

(4)注冊信息及基本資質證書不屬實,視嚴重程度單次扣3-10分。

(5)違反廉潔協議,視嚴重程度單次扣5-10分。

(6)因知識產權引起糾紛,除按合同規定執行外,視嚴重程度單次扣3-10分。

2.備品備件供應商考核方法

2.1質量方面

(1)所供產品出現質量問題,及時調換,未影響生產的,單次扣1-3分;影響生產的,視嚴重程度單次扣5-10分。

(2)所供產品存在質量問題,未能及時更換,單次扣10分。

(3)所供產品質量問題導致設備故障,視嚴重程度單次扣5-10分。

2.2交貨方面

(1)交貨時無質檢報告或合格證等必要資料的,單次扣2分。

(2)交貨時未按規定包裝的,單次扣1分。

(3)不能按照合同約定交貨,除了按合同條款進行相應處罰外,未造成影響的,單次扣2分;造成影響的,視嚴重程度單次扣5-10分。

(4)交貨過程中串通作假,視嚴重程度單次扣5-10分。

2.3售后方面

(1)對我公司的售后服務要求不能及時響應,單次扣2分。

(2)售后人員不能及時解決問題,單次扣3分。

(3)在質保期之內,拒絕提供售后服務,單次扣5分。

2.4資信方面

(1)中標之后拒絕簽訂合同或拒絕履行合同,視影響生產程度嚴重的單次扣5-10分。

(2)交貨后不能及時開具發票并送交至業務員,單次扣1分。

(3)未按合同明細開票,弄虛作假,視嚴重程度單次扣5-10分。

(4)注冊信息及基本資質證書不屬實,視嚴重程度單次扣3-10分。

(5)違反廉潔協議,視嚴重程度單次扣5-10分。

(6)因知識產權引起糾紛,除按合同規定執行外,視嚴重程度單次扣3-10分。

3.物流承運商考核方法

3.1車船要求方面

(1)必須做到證照齊全,即:車船有行駛證、道路運輸證、罐檢報告;人員有駕駛證、資格證、押運證等,如不全單次扣2-5分。

(2)車船狀況保持完好、設施齊全,發現缺項損扣1-2分。

3.2計劃完成方面

(1)運輸單位須按發貨計劃安排車船完成運輸任務,否則單次扣2分。

3.3資信方面

(1)中標之后拒絕簽訂合同或拒絕履行合同,視影響運輸程度嚴重的單次扣3-10分。

(2)不及時開具發票并送交至業務員,單次扣1分。

(3)未按實際運輸任務明細開票,弄虛作假,視嚴重程度單次扣5-10分。

(4)注冊信息及基本資質證書不屬實,視嚴重程度單次扣3-10分。

(5)違反廉潔協議,視嚴重程度單次扣5-10分。

四、從負面清單中消除的流程

列入負面清單中的供應商只要通過整改,其產品或服務質量滿足我司要求,原則上滿一年以后可以申請從負面清單中消除

(一)供應商提出申請

1.供應商提出負面清單消除的書面申請。

2.供應商提供針對考核項的整改措施及效果等相關文件材料。

(二)確認與消除

1.供應保障部牽頭組織相關部門對供應商提供的文件材料進行確認,必要時組織相關部門進行考察。

2.根據確認情況提出建議,報公司批準后從負面清單中消除。

 

      注:供應保障部負責條款解釋。

 

索普股份三大操作規程印刷招標文件 (1).doc


                         

 


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